Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo



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A lo largo del presente texto se considerarán elementos de fundamentación jurídica que propicien y faciliten al estudiante o lector un acercamiento a las diferentes acepciones y alcance que tiene el concepto de norma, su clasificación, las normas básicas contables, las normas de auditoría aceptadas en Colombia, incluso planteándole que se interrogue y se cuestione acerca de cómo se puede desnaturalizar -pervertir- en su aplicación. De igual forma, buscando establecer un hilo conductor entre la norma como significado de control, de parámetro, de deber ser, se abordará el control en su sentido amplio y se desarrollará lo relacionado con el sistema de control interno, como pieza fundamental para la buena marcha de las organizaciones. Seguidamente se enlazará con el capítulo de auditoría y aseguramiento desde el surgimiento de esta y el infaltable conflicto entre los propietarios -principales- y los administradores -agentes-, denominado conflicto de agencia. 

En este aparte se hará énfasis en sus principales desarrollos y procesos, tales como planeación, ejecución, las técnicas y los procedimientos, papeles de trabajo y sus respectivos informes. La Revisoría Fiscal, como órgano o institución de fiscalización desde la perspectiva que se le quiera ubicar, será analizada con especial detenimiento, en razón a que guarda una larga tradición en el marco normativo empresarial colombiano, desde los primeros esbozos del ejercicio de control mediante el derecho de inspección que se consagrara en el Código de Comercio terrestre del Estado de Panamá, época federalista en Colombia, su incorporación a los códigos que empezaron a regir en Colombia en 1887.

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Autor

Edilberto Montaño Orozco

Identificadores:
Tipo ID Valor ID
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7168-6797
Biografía:

Maestría en Derecho - Universidad Libre de Colombia, Especialización en Derecho Constitucional - Universidad Libre de Colombia, Especialización en Finanzas - Universidad del Valle, Contaduría Pública - Universidad del Valle




Presentación
Introducción
Objetivos

Capítulo 1
Elementos de fundamentación jurídica

Capítulo 2
Control y sistema de control interno

Capítulo 3
Auditoría y aseguramiento

Capítulo 4
Revisoria fiscal

Capítulo 5
Gobierno corporativo

Anexos
Referencias

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